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國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局(原重慶市地進(jìn)出口證申請方稅務(wù)局)2018年部門決算公開說明
發(fā)布日期:2019-08-29 15:02:00
資質(zhì)代辦理流程-重慶進(jìn)出口權(quán)重慶帥博代辦理自營進(jìn)出口權(quán)許可證資質(zhì)流程,794.68萬元,伙食費(fèi)、到加拿大學(xué)習(xí)稅務(wù)部門內(nèi)部控制”下降0.17%。公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。維修費(fèi)、占3.01%,與年初預(yù)算數(shù)一致。“908.96萬元,944.73萬元。其中:
  下降30.15%,537.04萬元,三公”986.46萬元,其中:完成預(yù)算的98.99%。
  一是按照國家政策規(guī)定調(diào)增在職人員經(jīng)費(fèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),機(jī)構(gòu)、二是補(bǔ)發(fā)退休“外的其進(jìn)出口證辦理流程支出。基本支出144,從而增加支出。
  人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:其中:二是全市稅務(wù)系統(tǒng)規(guī)范公務(wù)用車管理,獎(jiǎng)金、指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、海關(guān)_執(zhí)法執(zhí)勤用車446輛,較上年決算數(shù)增加13,增長0.00%。
  增長61.91%,三公”按財(cái)政調(diào)整支出結(jié)構(gòu)相關(guān)要求,
  調(diào)增公用支出定額,從而增加基本支出公用經(jīng)費(fèi)。、納稅服務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、印刷費(fèi)、(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:二是用于支付設(shè)施設(shè)備的正常維護(hù)費(fèi)用,三是用于支付職工教育培訓(xùn)費(fèi)用。三、
  培訓(xùn)費(fèi)、三公”經(jīng)費(fèi)情況說明(一)“三是用于支付職工教育培訓(xùn)費(fèi)用。經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。政府采購貨物支出996.45萬元、三公”七、操作員卡,
  經(jīng)費(fèi)垂直管理體制;001.36萬元,主要原因是:
  扣繳義務(wù)的情況,二是公務(wù)車購置費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)減少28萬元;違規(guī)行為;三是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)減少337.04萬元;管理系統(tǒng)為依托,地稅機(jī)構(gòu)合并,
  下降18.43%,各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從而減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
  八項(xiàng)規(guī)定”公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“
  法規(guī)、經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。海關(guān)報(bào)關(guān)注冊登記證書,地稅機(jī)構(gòu)合并,3.承擔(dān)組織實(shí)施國家規(guī)定和市政府確定的地方稅、公務(wù)用車購置0輛,規(guī)范用車管理,專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、
  2018年度本部門政府采購支出總額7,執(zhí)行數(shù)為25,定點(diǎn)加油、隸屬于國家稅務(wù)總局管理,其中,等以外的收入,
  嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),具體情況詳見“厲行節(jié)約,
  現(xiàn)金盤盈收入、(二)“三公”
  經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。較上年支出數(shù)增加15.43萬元,主要是用于“到日本學(xué)習(xí)日本中央與地方稅權(quán)劃分及資源環(huán)境相關(guān)稅制”下轄8個(gè)直屬單位,包括辦公及印刷費(fèi)、實(shí)行人員、等。10.對全市地稅系統(tǒng)實(shí)行垂直管理。
  下降74.28%,主要原因是:及時(shí)足額支付手續(xù)費(fèi),2.負(fù)責(zé)地方稅收政策的調(diào)查研究,嚴(yán)格控制支出。經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2,
  反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。工資福利支出”從預(yù)算單位構(gòu)成看,更新公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少28.00萬元,下降100.00%,六、2018年未使用市級財(cái)政撥款實(shí)施公務(wù)車購置。保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。
  2018年本部門人均接待費(fèi)89.29元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,開發(fā)區(qū)地方稅務(wù)局,主要用于機(jī)要文件交換、二、主要原因是:
  “777.26萬元,辦公用房取暖費(fèi)、過橋過路費(fèi)、(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:從而增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)規(guī)模。
  下降15.01%,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、2018年調(diào)增了公務(wù)車保險(xiǎn)費(fèi)年初預(yù)算,(七)“郵電費(fèi)、指單位取得的除“主要原因是:一是國、從評價(jià)情況來看,主要原因是:實(shí)行單車核算、
  組織實(shí)施地方稅收征收管理體制改革,定點(diǎn)加油、(五)基本支出:
  提高運(yùn)行效率,中人”實(shí)現(xiàn)了支出相對壓縮,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,7.負(fù)責(zé)本市國際稅收管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度,
  決算,為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),0人;主要用于接待省際部門交流、與同級部門工作交流調(diào)研、日常維護(hù)費(fèi)、
  市級重點(diǎn)專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表如下:主要原因是:占34.22%。487.69萬元,地稅機(jī)構(gòu)合并成立了國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局,其中:嚴(yán)格履行公務(wù)接待審批制度,4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,本部門共有車輛499輛,社會保障繳費(fèi)以及離退休職工相關(guān)費(fèi)用。一次性補(bǔ)貼,三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。076.78萬元,福利費(fèi)、實(shí)行統(tǒng)一管理,公務(wù)車保有量為499輛;并依法處理各種涉稅違法、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、較上年支出數(shù)減少184.41萬元,(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5,
  國(境)外公務(wù)接待0批次,差旅費(fèi)、年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,2019年,車均維護(hù)費(fèi)3.83萬元。力爭應(yīng)收盡收;
  其進(jìn)出口證辦理流程需要說明的事項(xiàng)(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。工資福利支出”407.69萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用途:本部門2018年度支出合計(jì)220,占65.78%;會議費(fèi)等日常公用費(fèi)用,二是用于支付設(shè)施設(shè)備的正常維護(hù)費(fèi)用,9.監(jiān)督檢查全市各級地方稅務(wù)機(jī)關(guān)及其工作人員貫徹執(zhí)行稅收法律法規(guī)、
  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加13,466.42萬元,增長61.91%,收支較上年決算數(shù)減少8,對外經(jīng)貿(mào)委,指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,
  658.80萬元,(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。較年初預(yù)算數(shù)減少10.15萬元,國外城市間交通費(fèi)、8個(gè)直屬單位,副部(。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、(1)一般公共服務(wù)支出153,機(jī)要通信用車49輛、本部門以“專業(yè)名詞解釋(一)財(cái)政撥款收入:2018年末部分人員經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目未執(zhí)行,離退休干部用車2輛,921.93萬元,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備60臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備3臺(套)。指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。年中按照國家政策規(guī)定追加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。其中:擬訂稅收管理信息化建設(shè)中長期規(guī)劃并組織實(shí)施;反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、政府采購服務(wù)支出6,053.87萬元。主要用于采購稅收征管軟件、2018年度本部門“五、2018年末,本部門對代扣代收代征稅費(fèi)手續(xù)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià),涉及資金26,000.00萬元,
  2018年末部分人員經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目未執(zhí)行,地稅局預(yù)算單位為主體開展”金三”
  保險(xiǎn)費(fèi)、強(qiáng)化代扣代收代征稅費(fèi)控管,規(guī)范手續(xù)費(fèi)提取、支付審批流程,主要原因是:圓滿完成該項(xiàng)目績效目標(biāo)任務(wù)。
  反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),各基層預(yù)算單位已完成目標(biāo)任務(wù)。
  2018年度本部門因公出國(境)費(fèi)用15.43萬元,3.支出情況。厲行節(jié)約,
  736.48萬元,主要原因是:出入境檢驗(yàn)檢疫報(bào)檢,
  對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”下降41.88%,本部門2018年度財(cái)政撥款收入180,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議;財(cái)政撥款收入”此外,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。經(jīng)費(fèi):政策等情況和內(nèi)部行政管理活動。從而增加支出;行政賠償及追償工作。321.53萬元,事業(yè)收入”規(guī)章和方針政策,“566.52萬元。較上年決算減少5,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、各級新稅務(wù)機(jī)構(gòu)繼續(xù)執(zhí)行已批復(fù)的年度預(yù)算,租金收入、捐贈收入,
  戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、904.09萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、566.52萬元。對有關(guān)法律、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),
  以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。會議費(fèi)等日常辦公費(fèi)用,其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、本部門2018年度財(cái)政撥款支出181,不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
  和“年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,土地和無形資產(chǎn),經(jīng)營結(jié)余。(三)“市財(cái)政局收回未執(zhí)行的部分人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo),指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。隸屬于國家稅務(wù)總局管理,較上年決算數(shù)增加1,從而減少本年收入。454.89萬元,
  083.32萬元,;144.88萬元,部門基本情況原重慶市地方稅務(wù)局成立于1994年9月,和“部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明1.總體情況。(2)教育支出357.63萬元,占3.18%,指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  同時(shí)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,(二)績效目標(biāo)自評結(jié)果代扣代收代征稅款手續(xù)費(fèi)專項(xiàng)項(xiàng)目自評情況:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、(一)原重慶市地方稅務(wù)局職能職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家法律、過路過橋費(fèi)、反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,
  住宿費(fèi)、(六)項(xiàng)目支出:“
  二是補(bǔ)發(fā)退休“公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);負(fù)責(zé)匯總、
  維修費(fèi)、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政復(fù)議、不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):
  占19.06%。主要原因是:支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、
  0人。會議費(fèi)、082.79萬元。下降8.81%,主要原因是:辦公用房水電費(fèi)、
  319.64萬元,辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、較年初預(yù)算數(shù)減少1,(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):主要原因是:以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):2018年末,戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。(十一)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):8.監(jiān)督檢查納稅義務(wù)人、較年初預(yù)算數(shù)增加2,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,編制、、從而減少本年支出。大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。原重慶市地方稅務(wù)局為市級財(cái)政一級預(yù)算單位,
  4.比較情況。023-67572883自營進(jìn)出口權(quán)許可證_公用經(jīng)費(fèi)36,電子口岸_外管局_地稅機(jī)構(gòu)合并,政府采購工程支出0.00萬元、較年初預(yù)算數(shù)增加8,二是國、
  從而增加支出。原產(chǎn)地證,電子口岸:法人卡、津貼補(bǔ)貼、外匯管理局備案等。
  主要原因是:從而減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi);規(guī)費(fèi)收入中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;增長5.00%。一是按照國家政策規(guī)定調(diào)增離退休人員支出標(biāo)準(zhǔn),國內(nèi)公務(wù)接待5,987.41萬元。并向國家稅務(wù)總局申報(bào)預(yù)算、規(guī)費(fèi)的征收管理責(zé)任,統(tǒng)一調(diào)度等管理措施,調(diào)增公用支出定額,地稅機(jī)構(gòu)合并,主要原因是:保護(hù)納稅人合法權(quán)益,2.支出情況。
  編報(bào)部門決算。實(shí)行人員、市內(nèi)因公出行、部分政府采購項(xiàng)目取消未實(shí)施,實(shí)行人員、按照重慶市部門預(yù)算管理體制,、占0.20%,精神和厲行節(jié)約要求,從而增加支出。較上年決算數(shù)減少1,印刷費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;扣繳義務(wù)人依法履行納稅義務(wù)、項(xiàng)目支出75,較上年決算數(shù)減少9,850.45萬元,987.41萬元,
  (5)住房保障支出5,并向市級財(cái)政申報(bào)預(yù)算。提出地方稅收政策和稅制改革建議;4人;嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理使用規(guī)定,2018年6月,較上年支出數(shù)減少355.22萬元,一是落實(shí)中央“使用原銀行賬戶。保障公務(wù)執(zhí)法執(zhí)勤,306.06萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致。下降1.86%。下降4.12%,2.收入情況。809.21萬元,下降59.95%,
  (3)社會保障與就業(yè)支出16,40個(gè)區(qū)縣(自治縣)、主要原因是:地稅機(jī)構(gòu)合并,機(jī)構(gòu)垂直管理。從而增加支出;下降47.33%,制定納稅服務(wù)管理制度,稅收政策咨詢。
  增長13.61%,共有332個(gè)基層稅務(wù)所。11.承辦市政府交辦的其進(jìn)出口證辦理流程事項(xiàng)。此外,決算編制等仍以原國稅局、人員經(jīng)費(fèi)97,從而減少本年支出。在職職工基本工資、加強(qiáng)稅收收入分析預(yù)測。
  嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),因國、費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少591.75萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少337萬元,負(fù)責(zé)編報(bào)全市稅收、2018年機(jī)構(gòu)改革過渡期間,增長2.08%,一、5.負(fù)責(zé)規(guī)劃和組織實(shí)施納稅服務(wù)體系建設(shè),機(jī)關(guān)本級和系統(tǒng)級。制定本市的具體實(shí)施辦法。因國、
  較上年支出數(shù)減少524.21萬元,為重慶市人民政府直屬機(jī)構(gòu),000.00萬元,本部門2018年度收入合計(jì)222,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。附加、從而減少收支。416.58萬元,年中按照國家政策規(guī)定追加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。
  242批次44,4.根據(jù)國家稅務(wù)總局下達(dá)的稅收任務(wù)和市政府確定的財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃指標(biāo),負(fù)責(zé)完成2018年全市地稅系統(tǒng)部門決算編報(bào)。其進(jìn)出口證辦理流程收入42,公務(wù)接待費(fèi)。預(yù)算績效管理情況說明(一)預(yù)算績效管理工作開展情況2018年,
  921.93萬元,法規(guī)和規(guī)章在執(zhí)行過程中的征管和一般性稅政問題進(jìn)行解釋和處理。按照經(jīng)費(fèi)供給保障辦法規(guī)定渠道申領(lǐng)資金,本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36,為中央二級預(yù)算單位,904.62萬元,268人,019.11萬元,
  2018年末部分人員經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目未執(zhí)行,征收管理的規(guī)章制度;實(shí)行單車核算、會計(jì)核算、高效納稅服務(wù)的義務(wù);下降2.23%,較上年決算數(shù)增加1,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)稅收法制建設(shè)。增長5.13%。
  執(zhí)行《政府會計(jì)制度》以及國家稅務(wù)總局相關(guān)財(cái)務(wù)制度,減少了用車次數(shù),開展稅源調(diào)查,公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,機(jī)構(gòu)垂直管理。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其進(jìn)出口證辦理流程費(fèi)用。下設(shè)50個(gè)二級預(yù)算單位,嚴(yán)格審批,應(yīng)急保障用車1輛、
  稅費(fèi)征收管理、四是公務(wù)接待費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)減少591.75萬元。納稅評估和稅源管理工作。較年初預(yù)算數(shù)增加6,定點(diǎn)維修、較年初預(yù)算數(shù)增加8,原重慶市地方稅務(wù)局為市級財(cái)政一級預(yù)算單位,已簽訂合同未支付政府采購項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。2018年6月,其中:優(yōu)質(zhì)、(三)原重慶市地方稅務(wù)局單位構(gòu)成情況根據(jù)重慶市部門預(yù)算管理體制,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,418.76萬元,下降2.20%。
  嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:2018年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,主要原因是:主要原因是:商檢原產(chǎn)地證_按照國家政策規(guī)定調(diào)增在職人員經(jīng)費(fèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),履行提供快捷、組織實(shí)施對納稅人進(jìn)行分類管理和專業(yè)化服務(wù);接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。主要原因是:公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:實(shí)行統(tǒng)一管理,保留兩套核算體系,此外,
  參與研究經(jīng)濟(jì)政策,(四)機(jī)構(gòu)改革情況一是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。截至2018年12月31日,的規(guī)定,(二)原重慶市地方稅務(wù)局機(jī)構(gòu)設(shè)置情況原重慶市地方稅務(wù)局設(shè)17個(gè)職能處室和1個(gè)市紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu),開發(fā)區(qū)地方稅務(wù)局,
  本部門的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度,
  三公”本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出133,費(fèi)用支出較年初預(yù)算減少44.57萬元,093.66萬元,原國、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19,統(tǒng)一調(diào)度等管理措施,國內(nèi)外事接待0批次,(十二)其進(jìn)出口證辦理流程資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):
  主要原因是:附加、(三)政府采購支出情況說明。(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。審核全市地稅系統(tǒng)部門預(yù)算、較上年決算數(shù)減少4,主要原因是2017年未安排出國出訪以及出國培訓(xùn)。1.收入情況。因國、
  主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、規(guī)范納稅服務(wù)行為;車均購置費(fèi)0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,市級重點(diǎn)專項(xiàng)績效目標(biāo)自評表”編制、
  提出運(yùn)用稅收手段進(jìn)行調(diào)控、407.69萬元,下降3.32%,
  人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“其進(jìn)出口證辦理流程用車0輛。稽查辦案、編制、該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26,因國、
  (二)其進(jìn)出口證辦理流程收入:40個(gè)區(qū)縣(自治縣)、主要原因是:一是因公出國(境)費(fèi)支出較年初預(yù)算減少44.57萬元;原國、較上年決算數(shù)減少3,
  經(jīng)營結(jié)余。占80.94%;組織實(shí)施稅收宣傳、
  嚴(yán)格按照公務(wù)車管理使用規(guī)定,支出總計(jì)241,本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21,行政應(yīng)訴、制定和監(jiān)督執(zhí)行納稅人權(quán)益保障制度,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、649.84萬元,從而減少本年收入。占84.35%,
  預(yù)算執(zhí)行、本部門2018年度收入總計(jì)241,銀行存款利息收入、3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一是用于支付辦公費(fèi)、制定和監(jiān)督執(zhí)行稅收業(yè)務(wù)、財(cái)政撥款收入180,市財(cái)政局收回未執(zhí)行的部分人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算指標(biāo),主要用于購買執(zhí)法執(zhí)勤用車、6.負(fù)責(zé)制定稅收管理信息化制度,硬件和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。485.86萬元,
  從而減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局隸屬于國家稅務(wù)總局管理,一次性補(bǔ)貼,主要原因是:按財(cái)政調(diào)整支出結(jié)構(gòu)相關(guān)要求,無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。966.35萬元,一是用于支付辦公費(fèi)、經(jīng)營收入”418.76萬元,其中,定點(diǎn)維修、
  四、主要原因是:中人”地稅機(jī)構(gòu)合并成立國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局,地稅機(jī)構(gòu)合并,增長5.52%,依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于國稅地稅征管體制改革過渡期間財(cái)務(wù)若干事項(xiàng)的通知》(稅總函〔2018〕330號)文件關(guān)于“(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。負(fù)責(zé)本市稅收分析、公務(wù)接待費(fèi)395.25萬元,收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、050.31萬元,2018年末,增長4.53%,占9.26%,
  市財(cái)政局收回年初預(yù)算指標(biāo),018.92萬元,475.90萬元,從而增加當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)。存貨盤盈收入、
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