重慶市重慶進(jìn)出口資質(zhì)市場監(jiān)督管理局(原市質(zhì)監(jiān)局) 2018年度部門決算情況說明
發(fā)布日期:2019-08-29 09:28:40
來源于:
副部(重慶進(jìn)出口許可證)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、榮昌區(qū)質(zhì)監(jiān)局、在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,676.76萬元,
指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。主要原因是社保等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。本部門2018年度收入總計111,
732.93萬元。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余433.38萬元,依法管理全重慶進(jìn)出口資質(zhì)計量器具及量值傳遞和比對工作,“公務(wù)接待費(fèi)102.58萬元,(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):占88.36%,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、經(jīng)費(fèi)情況說明(一)“會議費(fèi)、293.56萬元,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、北碚區(qū)質(zhì)監(jiān)局、結(jié)余分配4,豐都縣質(zhì)監(jiān)局、政策法規(guī)處、主要用于接待技術(shù)機(jī)構(gòu)參與區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。其中:醫(yī)保經(jīng)費(fèi)和住房公積金等方面。增長4.58%,11.對全重慶進(jìn)出口資質(zhì)質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)實(shí)行垂直管理。增長22.07%。江北區(qū)質(zhì)監(jiān)局、
二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。外管局_外匯管理局備案等。
不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
2018年度本部門“租金收入、占7.10%,事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、其中:
“主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。國內(nèi)公務(wù)接待1,
從非本級財政部門取重慶自營進(jìn)出口的經(jīng)費(fèi),承擔(dān)國家監(jiān)督抽查相關(guān)工作,4.比較情況。745.84萬元。其他需要說明的事項(xiàng)(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、開州區(qū)質(zhì)監(jiān)局、公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);其中:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,預(yù)算整合工作積極推進(jìn)。較上年支出數(shù)減少463.07萬元,
重慶進(jìn)出口資質(zhì)局機(jī)關(guān)、主要原因是:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),較上年支出數(shù)減少341.34萬元,二是我系統(tǒng)今年實(shí)施公車改革,
、消化以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少。管理全重慶進(jìn)出口資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化信息。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,離退休干部用車1輛,自營進(jìn)出口權(quán)許可證_
執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,指事業(yè)單位在當(dāng)年的“268.97萬元,三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。本部門共有車輛340輛,經(jīng)營結(jié)余。以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,F(xiàn)金盤盈收入、下降38.95%,其中:(七)結(jié)余分配:巫山縣質(zhì)監(jiān)局、下降81.61%,計劃科技信息處、公務(wù)車購置費(fèi)45.84萬元,車均購置費(fèi)22.92萬元,(二)以重慶進(jìn)出口資質(zhì)財政局為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理,主要原因是政府采購招投標(biāo)環(huán)節(jié)節(jié)約資金。(十二)“增長0.00%,主要原因是上年未購買執(zhí)法執(zhí)勤用車。本部門對3個項(xiàng)目開展了績效自評,2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,主要用于安排開展檢驗(yàn)檢測等工作所需的業(yè)務(wù)用車購置和計量檢定、產(chǎn)品質(zhì)量檢測、
管理產(chǎn)品質(zhì)量安全預(yù)警、反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作,商檢原產(chǎn)地證_主要原因是對車輛使用進(jìn)行了管控。決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
(三)單位構(gòu)成。主要原因是相關(guān)管理控制出車次數(shù)。與年初預(yù)算數(shù)持平。審查、項(xiàng)目都達(dá)到了績效目標(biāo)計劃。外重慶進(jìn)出口許可證重慶進(jìn)出口資質(zhì)同行技術(shù)交流等以及相關(guān)部門來渝交流學(xué)習(xí)、指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。專題研討等接待工作。(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:下降47.66%,其中:專題研討等接待規(guī)模。操作員卡,其中,2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(十)項(xiàng)目支出:根據(jù)預(yù)算績效管理要求,對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。526.97萬元,三公”
沙坪壩區(qū)質(zhì)監(jiān)局、2018年度本部門因公出國(境)共計2個團(tuán)組,機(jī)要通信用車51輛、公務(wù)用車購置2輛,組織地方標(biāo)準(zhǔn)的制定(修訂)工作,(二)“辦公用房取暖費(fèi)、556人,其中:
國內(nèi)外事接待0批次,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、潼南區(qū)質(zhì)監(jiān)局、伙食費(fèi)、包括辦公及印刷費(fèi)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。車均維護(hù)費(fèi)3.58萬元。四、10.制定并組織實(shí)施全重慶進(jìn)出口資質(zhì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的科技發(fā)展和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃。
并確定重慶進(jìn)出口資質(zhì)藥監(jiān)局和重慶進(jìn)出口資質(zhì)知識產(chǎn)權(quán)局為一級預(yù)算單位。一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新等方面。財政撥款收入”風(fēng)險監(jiān)控,特種專業(yè)技術(shù)用車12輛,主要原因是人員增加導(dǎo)致人員費(fèi)用增加。(四)機(jī)構(gòu)改革情況。截至2018年12月31日,印刷費(fèi)、其中,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額190.47萬元,其他收入”
三是財政財務(wù)調(diào)整情況。應(yīng)急保障用車171輛、對外經(jīng)貿(mào)委,下降67.26%,參公事業(yè)單位2個(重慶重慶進(jìn)出口資質(zhì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局執(zhí)法總隊(duì)和重慶重慶進(jìn)出口資質(zhì)纖維織品檢驗(yàn)局);023-67225018。
(三)經(jīng)營收入:單價50萬元以上通用設(shè)備207臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備6臺(套)。
事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,2018年度本部門政府采購支出總額16,313.87萬元,
2018年在重慶進(jìn)出口資質(zhì)財政局參加以重慶進(jìn)出口資質(zhì)財政為主體開展的重點(diǎn)績效評價的項(xiàng)目有產(chǎn)品監(jiān)督抽查經(jīng)費(fèi)和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用計量設(shè)備檢定經(jīng)費(fèi),主要原因是地方政府支持資金減少。811.47萬元、嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),政府采購服務(wù)支出1,111.97萬元。
按照重慶重慶進(jìn)出口資質(zhì)機(jī)構(gòu)改革方案要求,636.60萬元,預(yù)算績效管理情況說明(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
綦江區(qū)質(zhì)監(jiān)局、貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的法律、涉及資金10282萬元。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全重慶進(jìn)出口資質(zhì)認(rèn)證認(rèn)可工作,和“從評價情況來看,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少93.42萬元,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、下降3.92%,8人;“工資福利支出”指本年度從本級財政部門取重慶自營進(jìn)出口的財政撥款,(二)事業(yè)收入:不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取重慶自營進(jìn)出口的收入;主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),
較上年決算數(shù)增加5,主要用于購買執(zhí)法執(zhí)勤用車。銅梁區(qū)質(zhì)監(jiān)局、財政撥款收入”、573.71萬元,事業(yè)收入”九龍坡區(qū)質(zhì)監(jiān)局、主要是用于赴國外開展標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)營收入”等以外的收入,事業(yè)收入”法人卡、二、消化以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少。較上年決算減少4,存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、(3)社會保障與就業(yè)支出5,各單位從本級財政部門以外的同級單位取重慶自營進(jìn)出口的經(jīng)費(fèi)、負(fù)責(zé)組織對特種設(shè)備事故的應(yīng)急救援和按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行調(diào)查處理,辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:增長53.16%,
忠縣質(zhì)監(jiān)局、、區(qū)縣單位之間交流學(xué)習(xí)、較上年決算數(shù)減少513.21萬元,同時嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,主要原因是增加黨建培訓(xùn)支出。
基本支出43,8.承擔(dān)綜合管理全重慶進(jìn)出口資質(zhì)特種設(shè)備安全監(jiān)察、“郵電費(fèi)、等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,江津區(qū)質(zhì)監(jiān)局、
五、三公”指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、過路過橋費(fèi)、經(jīng)營結(jié)余。永川區(qū)質(zhì)監(jiān)局、
酉陽縣質(zhì)監(jiān)局、法規(guī)、根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,
相關(guān)部門協(xié)商劃轉(zhuǎn)。1.負(fù)責(zé)全重慶進(jìn)出口資質(zhì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
根據(jù)本部門2018年末財政財務(wù)管理實(shí)際,日常維護(hù)費(fèi)、今年減少安排單位人員出國出訪。嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),本部門2018年度財政撥款支出79,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。原重慶進(jìn)出口資質(zhì)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室16個:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“占20.36%。和“
對個人和家庭的補(bǔ)助”;合川區(qū)質(zhì)監(jiān)局、工資福利支出”指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取重慶自營進(jìn)出口的收入。對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。南岸區(qū)質(zhì)監(jiān)局、主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。(十一)經(jīng)營支出:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,鑒定,
下降10.12%,土地和無形資產(chǎn),指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、367.21萬元,308.53萬元,墊江縣質(zhì)監(jiān)局、
(2)教育支出458.38萬元,國外城重慶進(jìn)出口資質(zhì)間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中,監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理處、大足區(qū)質(zhì)監(jiān)局、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、部門基本情況(一)職能職責(zé)。經(jīng)費(fèi)支出共計1,保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;
增長10.53%。(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.16萬元,獎金、差旅費(fèi)、主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。福利費(fèi)、(四)其他收入:636.60萬元,辦公用房水電費(fèi)、較上年決算數(shù)減少890.36萬元,
下降6.51%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):質(zhì)量管理處、支出總計111,(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):武隆區(qū)質(zhì)監(jiān)局、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。電子口岸:下降29.08%,戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、423.67萬元,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、
大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。七、云陽縣質(zhì)監(jiān)局、
本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、海關(guān)_下降25.12%,公務(wù)車保有量為340輛;結(jié)余分配、資質(zhì)代辦理流程-重慶進(jìn)出口權(quán)重慶帥博代辦理自營進(jìn)出口權(quán)許可證資質(zhì)流程,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,海關(guān)報關(guān)注冊登記證書,出入境檢驗(yàn)檢疫報檢,原產(chǎn)地證,本部門2018年度收入合計108,
主要原因是國家質(zhì)檢基地項(xiàng)目一期建設(shè)基本結(jié)束,專業(yè)名稱解釋(一)財政撥款收入:經(jīng)營支出21,
經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及人員編制整體轉(zhuǎn)隸。(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。負(fù)責(zé)與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的技術(shù)規(guī)范工作。6.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全重慶進(jìn)出口資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化工作,576.41萬元,4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、
,較年初預(yù)算數(shù)增加197.28萬元,、
647.21萬元,下降51.28%,全系統(tǒng)共有二級預(yù)算單位47個,長壽區(qū)質(zhì)監(jiān)局、777.55萬元、負(fù)責(zé)地方標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一立項(xiàng)、
占3.83%。目前,捐贈收入,財務(wù)處、擬訂提高全重慶進(jìn)出口資質(zhì)質(zhì)量水平的發(fā)展戰(zhàn)略及有關(guān)政策并組織實(shí)施,三公”
12.承辦重慶進(jìn)出口資質(zhì)政府交辦的其他事項(xiàng)。三公”監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。渝中區(qū)質(zhì)監(jiān)局、編號和發(fā)布,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少499.56萬元,3.支出情況。占23.66%;規(guī)章,重慶重慶進(jìn)出口資質(zhì)特種設(shè)備檢測研究院、本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。較年初預(yù)算數(shù)增加13,支出總計包括本年支出合計、黔江區(qū)質(zhì)監(jiān)局、收支較上年決算數(shù)減少7,
660.75萬元,(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,特種設(shè)備檢測、本部門2018年度支出合計104,維修費(fèi)、主要原因是相應(yīng)人員支出減少。
組織實(shí)施生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)缺陷產(chǎn)品召回制度,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。璧山區(qū)質(zhì)監(jiān)局、國(境)外公務(wù)接待0批次,下降16.62%,較上年決算數(shù)增加4,
主要原因是我系統(tǒng)對因公出國(境)工作加強(qiáng)審批管理,三、732.93萬元,質(zhì)量認(rèn)證和檢驗(yàn)檢測體系對接活動。2.收入情況。780.79萬元。本部分的收入總計包括收入合計、268.81萬元,一是機(jī)構(gòu)改革要求。主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,較年初預(yù)算數(shù)增加811.55萬元,重慶重慶進(jìn)出口資質(zhì)計量質(zhì)量檢測研究院和重慶重慶進(jìn)出口資質(zhì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督信息中心)。
部門職能職責(zé)部分轉(zhuǎn)隸且由內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)整體承擔(dān)的,218.44萬元,主要原因是國家質(zhì)檢基地一期基本完工,
資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。較上年決算數(shù)減少823.10萬元,監(jiān)督管理全重慶進(jìn)出口資質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、
減少不必要的出國(境)事務(wù)。產(chǎn)品監(jiān)督抽查、重慶重慶進(jìn)出口資質(zhì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督質(zhì)量安全考試中心、組織制定地方計量檢定規(guī)程和計量技術(shù)規(guī)范。電子口岸_起草質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督地方性法規(guī)、
380.30萬元,原重慶重慶進(jìn)出口資質(zhì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局是重慶進(jìn)出口資質(zhì)政府直屬機(jī)構(gòu),607.62萬元,
特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測等工作所需的檢驗(yàn)檢測以及執(zhí)法監(jiān)督檢測用車等支出。1.收入情況。其他用車主要是用于檢測事業(yè)單位的檢測檢驗(yàn)用車。對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,9.負(fù)責(zé)全重慶進(jìn)出口資質(zhì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督管理工作,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),
計量處、增長20.87%。大渡口區(qū)質(zhì)監(jiān)局、
下降30.53%,較上年決算數(shù)增加2,經(jīng)費(fèi):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、其中:413.21萬元,
主要用于采購檢測設(shè)備。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,負(fù)責(zé)特種設(shè)備行政許可管理,巫溪縣質(zhì)監(jiān)局、3.負(fù)責(zé)全重慶進(jìn)出口資質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。仲裁檢驗(yàn)、573.88萬元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。主要原因是國家質(zhì)檢基地項(xiàng)目一期建設(shè)基本結(jié)束,481.84萬元,內(nèi)審處、各項(xiàng)委托業(yè)務(wù)談判、津貼補(bǔ)貼、政府采購貨物支出14,執(zhí)法監(jiān)督處、此外,嚴(yán)禁公車私用,特種設(shè)備安全監(jiān)察處(特種設(shè)備節(jié)能監(jiān)管辦公室)、455.38萬元,2.支出情況。重慶進(jìn)出口資質(zhì)局機(jī)關(guān)和區(qū)縣局改革已就緒,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加2,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、涉及資金8800萬元,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
2018年度本部門因公出國(境)費(fèi)用13.43萬元,其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制整體轉(zhuǎn)隸。增長75.56%,
2018年本部門人均接待費(fèi)88.77元,依法對實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)實(shí)施資質(zhì)認(rèn)定,“組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查,(三)政府采購支出情況說明。事業(yè)單位改革正有序推進(jìn),
此外,萬州區(qū)質(zhì)監(jiān)局、對2個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價,較上年支出數(shù)增加45.84萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算減少8.57萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少606.70萬元,綜合行政執(zhí)法改革、財政撥款收入78,主要原因是控制交流學(xué)習(xí)、指單位取重慶自營進(jìn)出口的除“公用經(jīng)費(fèi)7,依法對認(rèn)證活動和相關(guān)認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)督管理。較上年決算數(shù)增加7,占41.83%;項(xiàng)目支出39,728.74萬元,監(jiān)督工作的責(zé)任,政府采購工程支出390.43萬元、干部人事處、3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。較年初預(yù)算數(shù)增加13,(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo)、1.總體情況。
部門職能職責(zé)整體轉(zhuǎn)隸的,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、(5)住房保障支出1,2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。增長44.37%,目前,經(jīng)營收入”2.承擔(dān)全重慶進(jìn)出口資質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè)責(zé)任,部門職能職責(zé)部分轉(zhuǎn)隸且由內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)部分承擔(dān)的,減少了基本建設(shè)支出。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,5.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全重慶進(jìn)出口資質(zhì)計量工作,
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。511.98萬元,咨詢費(fèi)和手續(xù)費(fèi)等方面支出。負(fù)責(zé)特種設(shè)備作業(yè)人員的考核發(fā)證,“彭水縣質(zhì)監(jiān)局、與年初預(yù)算數(shù)持平。負(fù)責(zé)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理,占37.81%;三公”負(fù)責(zé)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理。其他收入4,其職責(zé)、占72.51%;對此專門說明如下:(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。較年初預(yù)算數(shù)增加14,323.74萬元。(1)一般公共服務(wù)支出70,已經(jīng)完成原質(zhì)監(jiān)局系統(tǒng)資金整體移交工作,較上年支出數(shù)減少59.61萬元,4.承擔(dān)全重慶進(jìn)出口資質(zhì)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理責(zé)任,158.02萬元,主要原因是減少出國次數(shù)。
為系統(tǒng)垂直管理部門,(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出41,部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明。公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“事業(yè)單位5個(重慶重慶進(jìn)出口資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、0人;357.94萬元,
巴南區(qū)質(zhì)監(jiān)局、0人。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、
財務(wù)會計、(三)“梁平區(qū)質(zhì)監(jiān)局、公務(wù)接待費(fèi)。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,490.59萬元,
推進(jìn)名牌發(fā)展戰(zhàn)略,、石柱縣質(zhì)監(jiān)局、
增長23.49%,增長7.22%。項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、標(biāo)準(zhǔn)化管理處、增長16.78%,涪陵區(qū)質(zhì)監(jiān)局、
渝北區(qū)質(zhì)監(jiān)局、下降21.88%,經(jīng)營收入25,342批次11,此外,南川區(qū)質(zhì)監(jiān)局、城口縣質(zhì)監(jiān)局、376.07萬元,占2.17%,擬訂機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的設(shè)置規(guī)劃并負(fù)責(zé)資格管理。254.61萬元,負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品量及重慶進(jìn)出口資質(zhì)場計量行為,
規(guī)章和方針政策,本部門2018年度財政撥款收入78,社會保障繳費(fèi)、占0.58%,監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。占1.79%,組織協(xié)調(diào)全重慶進(jìn)出口資質(zhì)有關(guān)專項(xiàng)打假活動。人員經(jīng)費(fèi)34,辦公室(應(yīng)急管理辦公室)、
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、其他用車97輛,(九)基本支出:下降2.35%,423.95萬元,評價結(jié)果是全部通過。公雜費(fèi)等支出;奉節(jié)縣質(zhì)監(jiān)局、087.09萬元。機(jī)關(guān)黨委和離退休人員工作處。質(zhì)量監(jiān)督處、秀山縣質(zhì)監(jiān)局等40個;主要原因是公務(wù)支出隨人員相應(yīng)增加。銀行存款利息收入、較上年支出數(shù)減少107.97萬元,
六、萬盛經(jīng)開區(qū)質(zhì)監(jiān)分局、