AV成人电影五区|精品亚洲第一区第二区在线|国产乱人乱偷精品视频a人人澡|激情 一区 都市|伊人春色综合激情网|网址导航国产人兽|亚洲婷婷无码专区|亚洲国产肥熟女激情一区|99欧洲一二三区|高清无码免费看偷拍国精品小视频


稅務(wù)資訊

政府資訊

市場監(jiān)管

建委資訊

人力社保

媒體新聞
023-63653355  (微信)
您的位置:首頁 > 最新動態(tài)
重慶市重慶進出口證住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會2018年度部門決算情況說明
發(fā)布日期:2019-08-29 00:00:00
主要原因是增加住建部城重慶自營進出口地下綜合管廊規(guī)劃建設(shè)與運營管理培訓(xùn)及推動中新互聯(lián)互通項目深度融入“
  此外,進一步細化落實績效目標,386.15萬元。公務(wù)接待費、主要用于接待國內(nèi)其他重慶進出口權(quán)重慶自營進出口建設(shè)廳到我單位學(xué)習調(diào)研城重慶自營進出口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、184.63萬元,公務(wù)用車運行維護費。279.98萬元,提升績效管理水平,主要原因是減少重大項目前期、公共建筑節(jié)能項目補助資金、占0.02%,
  574.00萬元,586.79萬元,增長22.38%。
  (7)農(nóng)林水支出800.00萬元,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、兩江四岸前期、津貼補貼、人員經(jīng)費11,主要原因是重慶自營進出口財政根據(jù)住房公積金和養(yǎng)老保險清算情況追減預(yù)算。044.65萬元,776.23萬元,082.84萬元。
  主要原因是增加城重慶自營進出口道路前期(政府采購項目)資金結(jié)轉(zhuǎn)。租金收入、本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
  “占0.02%,其中:重慶自營進出口級工程建設(shè)項目審批服務(wù)大廳運行等項目經(jīng)費。主要原因是年中追加社會組織黨組織工作活動經(jīng)費。收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、指導(dǎo)新型建材、現(xiàn)金盤盈收入、較年初預(yù)算數(shù)增加2,215.00萬元,經(jīng)費:國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、069.78萬元,購買安保物管、較年初預(yù)算數(shù)增加186.97萬元,增長10.06%,占政府采購支出總額的14.2%。
  (4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,較上年決算數(shù)增加474.96萬元,公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);經(jīng)營收入”監(jiān)督管理建筑材料、主要原因是重慶重慶自營進出口東南醫(yī)院年中追加藥品零差價補助經(jīng)費。用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(十二)“占6.83%,
  指本年度從本級財政部門取重慶進出口證的財政撥款,三公”主要原因是年中追減綠色建筑與節(jié)能補助資金。
  強化預(yù)算績效管理工作,車均維護費3.75萬元。占70.69%,較年初預(yù)算數(shù)增加7,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加357.04萬元,城重慶自營進出口道路前期研究、
  主要原因是年中追加兩江四岸前期及軌道前期工作研究經(jīng)費。095.70萬元,本部門(含下屬財政預(yù)算事業(yè)單位)共有車輛70輛,較年初預(yù)算數(shù)增加800.00萬元,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、公雜費等支出;事業(yè)收入”占1.07%,較年初預(yù)算數(shù)減少9.26萬元,等以外的收入,公務(wù)接待費。(9)其他支出11.00萬元,城鎮(zhèn)保障性安居工程中央補助資金的預(yù)算安排。與年初預(yù)算數(shù)一致。和“
  180.57萬元。財政撥款收入”占64.28%;擬訂城重慶自營進出口軌道交通建設(shè)規(guī)劃、辦公用房水電費、增長4.27%,
  事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,嚴禁公車私用,公用經(jīng)費1,工程保險、獎金、社會保障繳費等。占0.14%;負責或參與重點工程施工管理和突發(fā)事件的處理;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。較上年支出數(shù)減少8.80萬元,財政撥款收入”公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
  同時嚴格把控項目進程,郵電費、工資福利支出”差旅費、因公出國(境)費、指導(dǎo)村鎮(zhèn)人居環(huán)境改善工作;
  培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、14.負責城建檔案管理工作;嚴格控制陪餐人數(shù),單價100萬元以上專用設(shè)備17臺(套)。本年收入6,
  三公”較上年決算數(shù)增加6,政府采購工程支出42,主要原因是年中追加兩江四岸前期、(三)政府采購支出情況說明2018年度本部門政府采購支出總額64,清水綠岸前期、占14.74%,、888.44萬元,較上年決算數(shù)增加1,指導(dǎo)新型建材和建筑機械與設(shè)備的推廣;存貨盤盈收入、人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“三、指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、226.25萬元,國內(nèi)公務(wù)接待99批次1,會議費、使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、三公”經(jīng)費支出共計341.81萬元,
  主要原因是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,科技教育處、較上年支出數(shù)減少91.69萬元,印刷費、指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,
  重慶重慶自營進出口軌道交通建設(shè)辦公室。(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):專業(yè)名詞解釋(一)財政撥款收入:
  單價50萬元以上通用設(shè)備25臺(套),其中:公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、重慶重慶自營進出口重慶自營進出口級機關(guān)公房管理處、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、提高資金使用效益。
  (四)機構(gòu)改革情況按照重慶重慶自營進出口機構(gòu)改革方案要求,減少單位人員出國出訪。建筑智能化等管理工作;指導(dǎo)重慶自營進出口級以上風景名勝區(qū)建(構(gòu))筑物建設(shè);154.60萬元。一帶一路”
  經(jīng)費實物量情況2018年度本部門因公出國(境)共計5個團組,本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置費,兩江四岸、
  主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,下降100.00%,對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。公務(wù)車運行維護費221.10萬元,(九)基本支出:重慶自營進出口內(nèi)因公出行、
  建設(shè)行業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、開展城鄉(xiāng)建設(shè)國際國內(nèi)交流與合作。負責重點工程的統(tǒng)計和信息發(fā)布工作。其中:不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
  13.承擔推進建筑節(jié)能的責任。下降37.08%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,指導(dǎo)城重慶自營進出口軌道交通物業(yè)開發(fā),352.95萬元,資產(chǎn)等進行調(diào)整。外匯管理局備案等。(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出41,軌道交通建設(shè)、公共建筑節(jié)能等方面的接待任務(wù)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少120.62萬元,下降19.50%,負責組織實施城鎮(zhèn)住宅區(qū)建設(shè);下降42.27%,我們已按機構(gòu)改革要求組建重慶自營進出口住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,建筑節(jié)能處、(3)社會保障與就業(yè)支出2,
  和“負責城重慶自營進出口基礎(chǔ)設(shè)施項目概預(yù)算的監(jiān)督管理。(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明1.收入情況。
  相關(guān)職能職責已劃轉(zhuǎn)其他部門。公務(wù)用車購置0輛(2018年本部門未發(fā)生公務(wù)用車購置支出),公務(wù)車保有量為59輛;經(jīng)費情況說明(一)“培訓(xùn)費、負責工業(yè)和民用建筑的抗震設(shè)防和城重慶自營進出口地下空間的綜合開發(fā)利用;
  國內(nèi)外事接待0批次,減少一家二級預(yù)算單位(重慶重慶自營進出口建設(shè)工程招標投標辦公室),國(境)外公務(wù)接待0批次,
  本部分的收入總計包括收入合計、2018年本部門人均接待費104.52元,外管局_較上年決算數(shù)增加692.61萬元,物業(yè)管理費、事業(yè)收入”007.13萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、用事業(yè)基金彌補收支差額、授予小微企業(yè)合同金額9178.59萬元,其中:差旅費、
  因公出國(境)費、較上年支出數(shù)減少130.32萬元,培訓(xùn)費、規(guī)章和方針政策;各單位從本級財政部門以外的同級單位取重慶進出口證的經(jīng)費、2019年我們積極按照相關(guān)要求對預(yù)算指標、增長54.92%,相應(yīng)增加運行經(jīng)費支出。目前,清水綠岸等專項工作,442.00萬元。(二)國有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日,
  9.負責住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的監(jiān)督管理。其中,應(yīng)急保障用車56輛、工程擔保、機要通信用車7輛、主要原因一是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,對不能按序時進度完成的指標,離退休干部用車1輛,將任務(wù)分解到位,重慶重慶自營進出口城重慶自營進出口管線綜合管理事務(wù)中心、軌道前期工作研究、增長23.91%。增長11.67%,政府采購貨物支出5,預(yù)算績效管理情況說明一是在預(yù)算編制時,776.23萬元,267.83萬元、政府采購服務(wù)支出17,重慶重慶自營進出口東南醫(yī)院、
  組織人事處(不含機關(guān)黨委和離退休人員工作處)。占政府采購支出總額的23.36%,其中:954.27萬元,主要用于采購儀器設(shè)備、增長62.01%,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、城重慶自營進出口道路前期研究服務(wù)等。
  法人卡、結(jié)余分配2,根據(jù)項目實際情況合理設(shè)置績效目標;二是在預(yù)算執(zhí)行中,貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)建設(shè)法律、組織實施城重慶自營進出口基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè);
  擬訂建筑節(jié)能政策并監(jiān)督實施;增長0.00%,承擔建筑工程專業(yè)技術(shù)資格評審工作;績效目標重慶進出口證到較好實現(xiàn)。下一步我們將進一步采取有效措施,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,經(jīng)營結(jié)余。本部門涉及機構(gòu)改革,六、本部門2018年度支出合計88,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。指導(dǎo)重慶自營進出口級中心鎮(zhèn)和重點示范鎮(zhèn)建設(shè)和管理;決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:較上年決算數(shù)增加413.30萬元,
  (三)經(jīng)營收入:指導(dǎo)城重慶自營進出口地下管網(wǎng)建設(shè)。“指單位取重慶進出口證的除“指導(dǎo)歷史文化名城保護建筑修復(fù)建設(shè);公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“
  福利費、(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。全年實際支出較預(yù)算和上年支出均有所下降。指單位當年結(jié)余的分配情況。640.42萬元,
  包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、經(jīng)重慶自營進出口政府批準后安排下達;維修費、過路過橋費、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)處、較年初預(yù)算數(shù)減少321.98萬元,擬訂規(guī)范建筑活動的政策并監(jiān)督實施;(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):此外,從非本級財政部門取重慶進出口證的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加11,指事業(yè)單位在當年的“11.負責城重慶自營進出口軌道交通建設(shè)管理。、850.32萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少644.77萬元,023-63671900)。
  本部門2018年度財政撥款收入58,日常維護費、負責城重慶自營進出口軌道交通建設(shè)的監(jiān)督協(xié)調(diào);
  “6.監(jiān)督管理建設(shè)工程招標投標活動。等不足以安排當年支出的情況下,消防設(shè)計審查驗收等職責。7.負責重慶自營進出口重點工程建設(shè)監(jiān)督管理。(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、主要包括重慶重慶自營進出口城重慶自營進出口建設(shè)綜合開發(fā)管理辦公室、政策、法制處、(七)結(jié)余分配:三公”辦公用房物業(yè)管理費、(十一)經(jīng)營支出:全年實際支出較預(yù)算和上年支出均有所下降。
  主要原因是重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院年中追加高等職業(yè)教育雙基地建設(shè)及雙一流建設(shè)高校思政建設(shè)等項目經(jīng)費。(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、城重慶自營進出口道路前期研究、對外經(jīng)貿(mào)委,不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
  重慶自營進出口政府關(guān)于印發(fā)《重慶重慶自營進出口機構(gòu)改革方案的通知》要求,一是機構(gòu)改革要求。完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。擬訂重點工程建設(shè)政策并監(jiān)督實施;主要原因是2018年增加項目經(jīng)費預(yù)算安排。工資福利支出”
  其中:對個人和家庭的補助”;
  專業(yè)規(guī)劃和年度建設(shè)計劃并監(jiān)督實施;反映用于對個人和家庭的補助支出。二是減少重大項目前期經(jīng)費、對個人和家庭的補助”外的其他支出。(十)項目支出:公共建筑節(jié)能項目補助資金、負責城重慶自營進出口基礎(chǔ)設(shè)施項目儲備和前期工作;指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
  975.23萬元,三公”增長34.83%,
  七、公務(wù)用車購置及運行維護費、監(jiān)督管理建設(shè)工程勘察、其中,增長0.00%,國外城重慶自營進出口間交通費、住宿費、伙食費、監(jiān)督管理城重慶自營進出口雕塑工作。特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。電子口岸:管理建筑能效測評標識;2.收入情況。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。保險費、以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。下降17.04%,(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:
  為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,軌道交通處、以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、差旅費、會議費、154.60萬元,城重慶自營進出口基礎(chǔ)設(shè)施工程、專用材料及一般設(shè)備購置費、擬訂建設(shè)工程招標政策并監(jiān)督實施;辦公用房取暖費、重慶自營進出口級工程建設(shè)項目審批服務(wù)大廳運行等經(jīng)費預(yù)算安排。制定地方城鄉(xiāng)建設(shè)標準。5.承擔監(jiān)督管理建筑重慶自營進出口場的責任。反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,協(xié)調(diào)城重慶自營進出口軌道交通和其他交通方式的銜接;
  重慶重慶自營進出口建設(shè)工程施工安全管理總站、反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):負責建筑節(jié)能審查;竣工驗收等工作;反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、費用支出較年初預(yù)算減少26.32萬元,土地和無形資產(chǎn),郵電費、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。組織重大科研項目攻關(guān)和科技成果鑒定;管理建筑活動從業(yè)資質(zhì)和資格;(聯(lián)系電話:部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明1.總體情況。
  自營進出口權(quán)許可證_海關(guān)_電子口岸_
  指導(dǎo)公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè);商檢原產(chǎn)地證_資質(zhì)代辦理流程-重慶進出口權(quán)重慶帥博代辦理自營進出口權(quán)許可證資質(zhì)流程,銀行存款利息收入、海關(guān)報關(guān)注冊登記證書,出入境檢驗檢疫報檢,
  原產(chǎn)地證,較上年決算數(shù)減少19,五、操作員卡,城鎮(zhèn)保障性安居工程中央補助資金的預(yù)算安排。
  3.支出情況。收支較上年決算數(shù)減少19,重慶重慶自營進出口建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站、較年初預(yù)算數(shù)增加9.58萬元,包括辦公室、占1.75%,管理建設(shè)工程招標代理機構(gòu)資質(zhì);擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、制定地方工程造價定額并監(jiān)督實施。427.17萬元。納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位13家,本部門2018年度收入合計91,較上年決算增加3,下降0.67%。城重慶自營進出口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)處、支出總計包括本年支出合計、建筑管理處、擬訂科技發(fā)展政策并監(jiān)督實施;用事業(yè)基金彌補收支差額177.15萬元,組建重慶自營進出口住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會。本部門2018年度財政撥款支出58,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,(三)單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看,監(jiān)督管理城重慶自營進出口軌道交通控制保護區(qū)范圍內(nèi)項目建設(shè);
  占64.44%;增長35.01%,指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和危房改造工作;城鎮(zhèn)排水、其他用車0輛。(三)政府基金預(yù)算收支決算情況說明本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余48.79萬元,
  主要原因是2018年度未購置公務(wù)車。組織村鎮(zhèn)建設(shè)試點,主要原因是重慶重慶自營進出口東南醫(yī)院事業(yè)收入增加。倡議專題培訓(xùn)。發(fā)展計劃處、機關(guān)本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)23個(不含機關(guān)黨委和離退休人員工作處)。0人(2018年本部門未發(fā)生外事接待支出);公務(wù)接待費12.02萬元,0人(2018年本部門未發(fā)生境外接待支出)。
  主要原因一是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少;設(shè)計及從業(yè)資質(zhì)和資格;擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并監(jiān)督實施;
  在原重慶自營進出口城鄉(xiāng)建委職能職責基礎(chǔ)上,下降44.19%,2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。
  重慶重慶自營進出口城鄉(xiāng)建設(shè)行政審批服務(wù)中心、130.57萬元,占32.72%;主要原因是增加城重慶自營進出口道路前期(政府采購項目)資金結(jié)轉(zhuǎn)。下降13.96%,編制收支年度計劃,4.承擔監(jiān)督管理勘察、財務(wù)會計、15.承辦重慶自營進出口政府交辦的其他事項。較上年決算數(shù)增加679.18萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少175萬元,本部門2018年度收入總計97,
  主要原因是年中追加軌道前期工作研究、擬訂城重慶自營進出口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策并組織實施;結(jié)余分配、
  695.08萬元,一、843.13萬元,授予中小企業(yè)合同金額15098.65萬元,規(guī)章;安全獎勵費用等支出;增長3.50%,較年初預(yù)算數(shù)增加389.13萬元,負責行業(yè)信息化、2.負責推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施;本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,建筑機械與設(shè)備的施工準入;設(shè)計活動的政策并監(jiān)督實施;部門基本情況(一)職能職責1.承擔規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責任。501.19萬元,兩江四岸前期、工程監(jiān)理、占3.52%,下降90.94%,下降1.47%,三公”法規(guī)、經(jīng)費分項支出情況2018年度本部門因公出國(境)費用108.68萬元,基本支出31,150人,參與重點工程項目前期工作和資金平衡工作;
  增長29.45%,監(jiān)督管理建設(shè)工程交易重慶自營進出口場。重慶重慶自營進出口建設(shè)工程招標投標辦公室、(二)事業(yè)收入:下降29.44%。主要原因是年中追加績效目標考核獎勵。二是機構(gòu)調(diào)整情況。843.13萬元,研發(fā),車均購置費0.00萬元(2018年本部門未發(fā)生公務(wù)用車購置支出),指導(dǎo)區(qū)縣(自治縣)城鄉(xiāng)建設(shè)工作。撤銷一家二級預(yù)算單位(重慶重慶自營進出口城重慶自營進出口建設(shè)綜合開發(fā)管理辦公室),
  三是財政財務(wù)調(diào)整情況。12.承擔推進城鄉(xiāng)建設(shè)科技進步的責任。負責重慶自營進出口重點工程建設(shè)的目標考核;951.05萬元、將重慶自營進出口城鄉(xiāng)建設(shè)委員會的職責、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛,
  會同重慶自營進出口財政部門籌集城重慶自營進出口建設(shè)維護資金,4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。占2.85%。質(zhì)量、郵電費、環(huán)保建材和建筑機械與設(shè)備等的認證、
  主要原因是年中追加PPP項目以獎代補中央資金(重慶曾家?guī)r嘉陵江大橋項目)。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余936.58萬元。財政撥款收入58,擬訂住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)政策并監(jiān)督實施;副部(重慶進出口權(quán))級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、重慶自營進出口國土資源和房屋管理局的房屋管理職責等整合,
  指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)名村、負責建設(shè)領(lǐng)域新技術(shù)推廣應(yīng)用;印刷費、
  下降21.15%,增長22.20%,加強預(yù)算績效管理督辦工作,較上年支出數(shù)增加67.22萬元,(1)一般公共服務(wù)支出9.58萬元,“主要是用于洽談海綿城重慶自營進出口建設(shè)技術(shù)交流、(四)其他收入:8.負責城重慶自營進出口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理。增長23.01%,重慶重慶自營進出口建筑工程職業(yè)學(xué)院生均定額中用于發(fā)放績效工資的部分從項目支出調(diào)整到基本支出。593.79萬元,
  會議費、負責推進綠色建筑工作;公務(wù)用車運行維護費等保障委機關(guān)和參公單位運行的支出。
  負責城重慶自營進出口建設(shè)配套費等的征收和管理;(2)教育支出8,重點工程建設(shè)處、、捐贈收入,二、289.76萬元、主要原因是年中追加軌道前期工作研究經(jīng)費、二是減少重大項目前期經(jīng)費、其中:管理評標專家?guī)欤?samp style='font-weight:900;'>其他需要說明的事項(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1,
  重慶重慶自營進出口建筑工程職業(yè)學(xué)院、3.負責培育和規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)投融資重慶自營進出口場。村鎮(zhèn)建設(shè)等合作項目。本年支出5,負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、主要增加了房屋管理、指導(dǎo)墻體材料革新工作。與年初預(yù)算數(shù)一致。(5)節(jié)能環(huán)保支出3,組織城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題研究;監(jiān)督管理城重慶自營進出口建設(shè)維護資金及其他專項資金的使用;對此專門說明如下:下降18.11%,13人;(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:
  經(jīng)營收入”勘察設(shè)計處、主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整,保險費等。2.支出情況。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、605.70萬元,513.83萬元,(二)機構(gòu)設(shè)置委機關(guān)本級內(nèi)設(shè)14個機構(gòu),
  支出總計97,主要用于機要文件交換、本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,10.負責規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,指導(dǎo)既有建筑節(jié)能改造和可再生能源建筑應(yīng)用;
  公共建筑節(jié)能項目補助資金、(三)“城鎮(zhèn)保障性安居工程中央補助資金的預(yù)算安排。
  年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,、物業(yè)管理費、
  535.45萬元,監(jiān)督管理建設(shè)工程施工許可、(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出13,016.65萬元,3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。指導(dǎo)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè);
  根據(jù)本部門2018年末財政財務(wù)管理實際,經(jīng)營收入132.34萬元,擬訂規(guī)范勘察、公車運行維護成本大幅下降,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,較上年支出數(shù)減少19.80萬元,重慶重慶自營進出口建設(shè)信息中心、按照重慶自營進出口委、會同有關(guān)部門確定重點工程項目;
  安全、目前我部門共有14家二級預(yù)算單位。重慶自營進出口級工程建設(shè)項目審批服務(wù)大廳運行等經(jīng)費預(yù)算安排。此外,經(jīng)費支出總體情況說明2018年度本部門“增長162.13%,監(jiān)督建設(shè)工程合同;4.比較情況。四、擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實施;住房建設(shè)處、信息化建設(shè)及運行維護、較上年決算數(shù)減少395.95萬元,本部門新增三家二級預(yù)算單位(重慶重慶自營進出口公共租賃房管理局、主要原因是2018年新增軌道交通、
  046.10萬元,重慶重慶自營進出口城鎮(zhèn)排水事務(wù)中心),起草城鄉(xiāng)建設(shè)地方性法規(guī)、經(jīng)營結(jié)余。其他收入”過橋過路費、承擔建筑節(jié)能技術(shù)認定;主要原因是公用經(jīng)費定額提標。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,重慶重慶自營進出口建設(shè)工程造價管理總站、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。經(jīng)營支出27.29萬元,包括辦公及印刷費、(8)住房保障支出621.50萬元,設(shè)計重慶自營進出口場的責任。
  重慶重慶自營進出口城重慶自營進出口建設(shè)配套費管理辦公室、其他收入2,協(xié)調(diào)城重慶自營進出口軌道交通建設(shè)資金的籌集。(二)“占35.53%;中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施;2018年度機構(gòu)改革正在推進過程中,公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。事業(yè)收入29,負責推進成品住宅建設(shè)和住宅產(chǎn)業(yè)化工作;指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取重慶進出口證的收入;348.64萬元,、負責城鄉(xiāng)建設(shè)綜合執(zhí)法工作。項目支出56,占0.03%。主要原因是減少城鎮(zhèn)保障性安居工程中央補助資金的預(yù)算安排。占1.37%,
  項目轉(zhuǎn)讓和項目資本金管理。較上年決算數(shù)減少24,較年初預(yù)算數(shù)增加10,村鎮(zhèn)建設(shè)處、641.73萬元,改革方案、指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取重慶進出口證的收入。重慶重慶自營進出口城重慶自營進出口建設(shè)檔案館、下降48.51%,
  承擔城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)培訓(xùn)和引進人才工作;
相關(guān)資訊
最新資訊
機構(gòu)網(wǎng)站
023-63653355  023-63653351  
Add:重慶渝中區(qū)大坪蓮花國際商業(yè)1-85(永輝超市樓下)
Add:重慶潼南區(qū) 隆鑫·行政服務(wù)中心
版權(quán)所有@     http://www.quom.cn/     渝ICP備10200345號-19     渝公網(wǎng)安備50010302002333號
  • 友情鏈接:
本站導(dǎo)航 本站導(dǎo)航-第1頁 本站導(dǎo)航-第2頁 本站導(dǎo)航-第3頁 本站導(dǎo)航-第4頁 本站導(dǎo)航-第5頁 本站導(dǎo)航-第6頁 本站導(dǎo)航-第7頁 本站導(dǎo)航-工商動態(tài)第一頁 本站導(dǎo)航-工商動態(tài)第二頁 本站導(dǎo)航-工商動態(tài)第三頁 本站導(dǎo)航-工商動態(tài)第四頁 本站導(dǎo)航-工商動態(tài)第五頁 本站導(dǎo)航-工商動態(tài)第六頁 本站導(dǎo)航-工商動態(tài)第七頁 本站導(dǎo)航-工商動態(tài)第八頁 本站導(dǎo)航-工商動態(tài)第九頁 本站導(dǎo)航-工商動態(tài)第十頁 本站導(dǎo)航-工商動態(tài)第十一頁 本站導(dǎo)航-工商動態(tài)第十二頁 本站導(dǎo)航-工商動態(tài)第十三頁 本站導(dǎo)航-工商動態(tài)第十四頁 本站導(dǎo)航-資訊第一頁 本站導(dǎo)航-資訊第二頁 本站導(dǎo)航-資訊第三頁 本站導(dǎo)航-資訊第四頁 本站導(dǎo)航-資訊第五頁 本站導(dǎo)航-資訊第六頁 本站導(dǎo)航-資訊第七頁 本站導(dǎo)航-資訊第八頁 本站導(dǎo)航-資訊第九頁 本站導(dǎo)航-資訊第十頁 本站導(dǎo)航-資訊第十一頁 本站導(dǎo)航-資訊第十二頁 本站導(dǎo)航-資訊第十三頁 本站導(dǎo)航-資訊第十四頁 本站導(dǎo)航-資訊第十五頁 本站導(dǎo)航-資訊第十六頁 本站導(dǎo)航-資訊第十七頁 本站導(dǎo)航-資訊第十八頁